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[单选题]

预付账款审计程序不包括()。

A.分析程序

B.函证

C.分析余额方向

D.检查现金折扣

答案
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更多“预付账款审计程序不包括()。”相关的问题

第1题

在下列审计程序中,属于预付账款实质性测试程序的有()。

A.核对年末预付账款总账与明细账余额是否相符

B.检查预付账款长期挂账的原因

C.选择重要的预付账款项目进行函证

D.检查被审计单位是否定期核对预付账款总账及相关明细账

E.检查应付账款的会计记录职责是否清楚

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第2题

预付账款是企业的一种______,预付账款的审计应结合______的审计进行。

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第3题

预付账款审计的目标包括()。

A.预付账款是否真实

B.预付账款的余额是否对

C.预付账款和应付账款的分类是否对

D.预付账款在会计表表上的披露是否恰当

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第4题

下列各个项目中,应当结合销售业务一起审计的是()。

A.应付票据

B.应付账款

C.预收账款

D.预付账款

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第5题

审计人员在证实被审计单位应付账款是否在资产负债表上充分披露时,不需要考虑()。

A.应付账款发生是否恰当

B.预付账款明细账的期末贷方余额是否并入应付账款项目

C.应付账款明细账的期末借方余额是否并入预付账款项目

D.应付账款的分类是否恰当

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第6题

当函证应收账款审计程序受到限制时,可以采用哪些替代程序?

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第7题

在实施下列程序时,注册会计师应当考虑使用审计抽样的是()。

A.风险评估程序

B.细节测试

C.实质性程序

D.实质性分析程序

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第8题

下列各项审计程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是()。

A.重新执行

B.检查

C.函证

D.分析程序

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第9题

审计人员在实施( )风险评估程序时通常不涉及审计抽样。

A.询问被审计单位管理层

B.询问被审计单位内部其他相关人员

C.分析程序

D.观察和检查

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第10题

在对被审计单位应收账款的审查中,审计师由于无法实施函证审计程序,因此实施了替代审计程序对应收
账款的真实性进行了审查,结果令其满意,审计师应当签发()。

A.保留意见,应收账款的函证是独立审计准则要求必须进行的,未进行则形成审计范围的限制

B.带说明段的无保留意见

C.无保留意见,无须揭示替代审计程序

D.无法表示意见

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第11题

对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.审查与应收账款有关的销货凭证

C.进行分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

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