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[单选题]

对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.审查与应收账款有关的销货凭证

C.进行分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

答案
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更多“对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。”相关的问题

第1题

对于未函证的应收账款,注册会计师应()。A.审查资产负债表日后的收款情况B.按被审计单位提供

对于未函证的应收账款,注册会计师应()。

A.审查资产负债表日后的收款情况

B.按被审计单位提供的地址直接向债务人询问

C.抽查有关原始凭据

D.不需实施任何审计程序

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第2题

对通过函证程序无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。A.重新测试相关的

对通过函证程序无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.重新测试相关的内部控制

B.审查与应收账款相关的销货凭证

C.进行分析性复核

D.审查资产负债表日后的收款情况

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第3题

对未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效审计程序是()。

A.进行分析性复核

B.审查资产负债表日后的收款情况

C.重新测试相关的内部控制制度

D.抽查与销售有关原始凭证

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第4题

对未函证的应收账款,注册会计师应执行替代审计程序。()

对未函证的应收账款,注册会计师应执行替代审计程序。( )

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第5题

注册会计师通常在资产负债表日前适当时间函证资产负债表日的应收账款余额。()

注册会计师通常在资产负债表日前适当时间函证资产负债表日的应收账款余额。( )

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第6题

如果不对应收账款实施函证,注册会计师应当在工作底稿中说明理由。()

如果不对应收账款实施函证,注册会计师应当在工作底稿中说明理由。( )

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第7题

假定某委托人应收账款的编号为0001至3500,注册会计师拟选择其中350份进行函证:
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第8题

对于至审计时已经收回的金额较大的应收款项,审计师应当执行的审计程序是()。A.函证应收账款B.

对于至审计时已经收回的金额较大的应收款项,审计师应当执行的审计程序是()。

A.函证应收账款

B.核对收款凭证、银行对账单、销售发票等,并注意凭证发生日期是否合理

C.审查应收账款明细账

D.审查顾客订货单、销售发票及产品发运记录

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第9题

请问注册会计师一般应以什么项目作为应收账款函证对象?

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第10题

注册会计师获取的下列证据中,可靠性最弱的是()。

A.应收账款函证回函

B.销售发票

C.购货发票

D.入库单

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第11题

注册会计师在对应收账款进行函证时,如果采用否定式函证,则所需样本量通常比采用肯定式函证时要
多。()

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