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[多选题]

金融机构内部控制系统主要包括( )。

A.内控机制

B.内控机构

C.内控设施

D.内控制度

答案
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更多“金融机构内部控制系统主要包括()。 A.内控机制 B.内控机构 C.内控设施 D.内控制度”相关的问题

第1题

虽然不同机构对操作风险的定义还存在一定的分歧,但是业界对操作风险应包括的基本内容已达成了一
定的共识。对于操作风险的理解,下属选项不正确的是()。

A.关于操作风险,金融机构应关注内部操作,并能够和应该对其施加影响

B.操作风险中,人员和人员失误起着决定性作用

C.内部控制系统就是金融机构及其员工的作为或不作为

D.内部控制系统对操作风险具有重要影响

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第2题

金融监管的组织体系大体上包括( )。

A.监管主体系统

B.金融机构内部控制系统

C.金融业行业自律系统

D.体制外金融机构监管系统

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第3题

下列对操作风险的理解中,正确的有()。A.人员和人员失误对操作风险起着决定性作用B.内部控制系

下列对操作风险的理解中,正确的有()。

A.人员和人员失误对操作风险起着决定性作用

B.内部控制系统对操作风险具有重要影响

C.操作风险是指金融机构由于人员失误、外部事件或内部流程及控制系统发生的不利变动而遭受损失的可能性

D.以上答案都正确

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第4题

金融机构的自我管理的重点是

A.进行组织机构改革

B.加强激励机制

C.建立内部控制系统

D.建立风险防范机制

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第5题

注册会计师编写管理建议书的主要目的是()。A.帮助被审计单位改善内部控制系统B.有助于会计

注册会计师编写管理建议书的主要目的是()。

A.帮助被审计单位改善内部控制系统

B.有助于会计师事务所的未来聘约

C.有助于公众对被审计单位内部控制的了解

D.有助于注册会计师了解被审计单位的内部控制

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第6题

注册会计师编写管理建议书的主要目的是()。A.帮助客户改善内部控制系统B.有助于会计师事务所

注册会计师编写管理建议书的主要目的是()。

A.帮助客户改善内部控制系统

B.有助于会计师事务所的未来聘约

C.有助于公众对客户内部控制的了解

D.有助于注册会计师了解客户的内部控制

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第7题

企业内部会计制度设计的内容不应包括()。A.内部控制系统的设计B.会计组织系统的设计C.会计核

企业内部会计制度设计的内容不应包括()。

A.内部控制系统的设计

B.会计组织系统的设计

C.会计核算系统的设计

D.质量控制系统的设计

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第8题

民间审计的准备阶段是整个审计过程的起点,其工作主要包括()。

A.了解被审计单位的基本情况

B.初步评价被审计单位的内部控制系统

C.分析审计风险

D.签订审计业务约定书

E.编制审计计划

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第9题

电动汽车内部 B 级电压以上与动力电池直流母线相连或由动力电池电源驱动的高压驱动零部件系统,称为()。主要包括但不限于:动力电池系统和/或高压配电系统、电机及其控制系统、DC-DC 变换器和车载充电机等

A.高压系统

B.电动动力系统

C.电机驱动系统

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第10题

关于融资渠道说法不正确的是()。

A.内部筹资渠道主要包括专业银行贷款资金、非银行金融机构资金等

B.企业内部筹资渠道是指从企业内部开辟资金来源

C.一般在企业并购中,企业都尽可能选择内部筹资渠道

D.企业内部筹资渠道的资金来源数额与企业利润有关

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