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[单选题]

在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()

A.由于使用购入的盗版软件而侵犯版权

B.以上三项都是

C.未经授权访问数据

D.由于不充分的数据保存政策而导致可利用数据的缺乏

答案
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更多“在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是()”相关的问题

第1题

以下关于内部审计未来的发展趋势正确的有()。

A.审计模式由控制导向向风险导向转变

B.从着眼于风险到着眼于经营环境

C.从单纯强调独立向更注重价值转变

D.审计的主要方式由协商转变为说服

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第2题

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。A.控制风险B.控制活动C.对控制的监督D.控制环境

在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

A.控制风险

B.控制活动

C.对控制的监督

D.控制环境

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第3题

下列各项因素中,注册会计师在确定实施审计程序的时间时需要考虑的有()。

A.审计证据适用的期间

B.错报风险的性质

C.被审计单位的控制环境

D.何时能得到相关信息

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第4题

下列各项中,属于控制环境存在缺陷,对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时应当考虑的有( )。
下列各项中,属于控制环境存在缺陷,对拟实施审计程序的性质、时间安排和范围作出总体修改时应当考虑的有()。

A.增加拟纳入审计范围的经营地点的数量

B.通过实施实质性程序获取更广泛的审计证据

C.通过实施控制测试获取更广泛的审计证据

D.在期末而非期中实施更多的审计程序

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第5题

在以下所列的各项因素中,()对内部控制测试范围的影响最大。A.控制风险的计划估计水平B.初步审计策

在以下所列的各项因素中,()对内部控制测试范围的影响最大。

A.控制风险的计划估计水平

B.初步审计策略

C.内部控制测试的时间

D.内部控制测试的性质

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第6题

以下关于信息安全的叙述中,错误的是()。A软件安全的核心是操作系统的安全性B网络环境下的信息系

以下关于信息安全的叙述中,错误的是()。

A软件安全的核心是操作系统的安全性

B网络环境下的信息系统的安全性比独立的计算机系统更脆弱

C信息安全的主要问题是:黑客犯罪、病毒泛滥、垃圾信息成灾

D用户采用身份验证、访问控制、加密、防病毒等措施就能确保信息系统的安全

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第7题

以下说法错误的是( )。

A.大多数开发系统都采用基于文件集成的策略

B.CASE开放式工作台或者提供控制集成机制,或者可剪裁,其数据集成或协议是独立的

C.在封闭式系统中,系统的集成的约定是该工作台开发商独有的

D.许多工作台都是封闭式系统,因为这允许更紧密地数据集成、表示集成和控制集成

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第8题

随着信息技术的发展,内部控制在形式及内涵方面发生了变化,如计算机控制代替手工控制,减少手工处理过程中经常出现的人工错误;在高度电算化的信息环境中,业务活动和业务流程引发了新的风险,从而使具体控制活动的性质有所改变;信息技术系统通常可以比手工系统为管理当局提供更快捷且高质量的信息,为此,内部控制的目标也发生改变。此题为判断题(对,错)。
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第9题

以下()不是电子支付风险的特征。

A.电子商务打破了时间和空间的限制,不同地域的人都可以在网上交易,而且支付工具的使用也非常丰富

B.电子支付风险可以通过技术解决

C.电子支付的风险可能是因一些新技术的应用而引起,这类风险需要有更专业的人去监测、防范

D.电子支付涉及的主体除此以外,还包括认证中心、第三方支付等

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第10题

下列不属于基金管理公司的内部控制监管的是()。A.内部控制机制是否科学合理,内部控制制度是否健

下列不属于基金管理公司的内部控制监管的是()。

A.内部控制机制是否科学合理,内部控制制度是否健全

B.内部控制是否体现了健全性、有效性、独立性、相互制约性和成本效益的原则

C.在办理基金的清算交割事宜中,是否能保证清算的及时高效,同时又保证基金财产的安全与独立

D.控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控等基本要素是否达到要求

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第11题

下列不属于基金管理公司的内部控制监管的是()。 A.内部控制机制是否科学合理,内部

下列不属于基金管理公司的内部控制监管的是()。

A.内部控制机制是否科学合理,内部控制制度是否健全

B.内部控制是否体现了健全性、有效性、独立性、相互制约性和成本效益的原则

C.在办理基金的清算交割事宜中,是否能保证清算的及时高效,同时又保证基金财产的安全与独立

D.控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控等基本要素是否达到要求

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