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[单选题]

以下哪项是操作柜员九项禁止性行为中的一项?()

A.严禁未履行交接手续或违反岗位不相容原则,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证、钥匙等重要物品交给他人使用及私自调剂现金。

B.严禁不按规定检查或督促检查库存现金、重要空白凭证和业务印章等重要物品,不对临时外出离开营业场所的操作柜员进行现金碰库。

C.严禁垫款、压款或违规使用内部账户,以及授意、指使、强令柜台操作人员违规操作。

D.严禁违反“双人办理、钱账分管、交叉复核”原则办理上门收款业务。

答案
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更多“以下哪项是操作柜员九项禁止性行为中的一项?()”相关的问题

第1题

以下是柜面业务类禁止性行为范畴的是()。

A.现金类业务

B.操作柜员

C.授权柜员

D.账户和结算管理

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第2题

信用社工作人员对自己的柜员卡(密码)或主管授权卡(密码)保管不善,被其他人盗用为储蓄存款录入、授权与复核的风险表现,主要应采取以下哪种防控措施。()

A、柜员临时离柜应即时暂退界面或签退系统,做到人离章收,印鉴、凭证、现金入柜箱保管。

B、严格柜员卡(含授权卡)及密码管理,做到一人一卡,妥善保管,定期修改柜员卡及密码,严禁柜员之间替、代办业务。

C、严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定,对大额存款进行授权复核控制,防止“一手清”。

D、应在银行柜台办理的个人业务必须在柜面办理,严禁场外办理。委托他人代理的业务,必须按相关规定履行代理手续。

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第3题

以下关于柜员卡管理说法正确的是()。

A.柜员卡卡面必须签名,未签名的柜员卡不得上机。

B.柜员应妥善保管好自已的柜员卡,必要时可将柜员卡授予他人操作。

C.柜员上岗前必须明悉综合业务系统管理要求和本岗位业务操作规范。柜员登陆后进行的业务操作必须按操作规范进行。

D.综合业务系统通过柜员卡上信息和柜员密码确认柜员身份,每个柜员对其名下的所有系统业务操作负责。

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第4题

寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是()。

A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为

B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续

C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第5题

下列关于业务印章的基本管理表述错误的是()

A、业务印章应专人使用、专人保管和专人负责,并设臵印章使用保管登记簿,严格执行印、证集中管理的制度;

B、业务印章应严格按规定的范围使用,并做到人离章收,入库保管。严禁超范围使用会计印章,严禁在空白会计凭证、账表上预先加盖印章;

C、保管人离岗时必须按规定办理交接手续,不得私自授收;

D、印章的启用、移交、停用、销毁均应在“会计专用印章使用保管登记簿”上登记。

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第6题

担保业务的不相容岗位包括()。

A.担保业务的评估与审批

B.担保业务的审批、执行与监督

C.担保业务的评估与担保财产的保管

D.担保财产的保管与担保业务记录

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第7题

以下岗位中,不属于采购与付款业务不相容岗位的是()。A.请购与审批B.询价与确定供应商C.赊销批

以下岗位中,不属于采购与付款业务不相容岗位的是()。

A.请购与审批

B.询价与确定供应商

C.赊销批准与销售

D.付款审批与付款执行

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第8题

证券自营业务的禁止性行为主要有()。 Ⅰ、禁止内幕交易 Ⅱ、禁止操纵市场 Ⅲ、违反规定委托他人代为

证券自营业务的禁止性行为主要有()。 Ⅰ、禁止内幕交易 Ⅱ、禁止操纵市场 Ⅲ、违反规定委托他人代为买卖证券 Ⅳ、将自营业务与代理业务混合操作

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第9题

以下不属于操作柜员应该避免的选项是()。

A.A.凭证屏幕要核对,万无一失再授权

B.B.客户物品不保管,本人业务不经办

C.C.印鉴卡片和印章,专人专用不能串

D.D.重要凭证保管好,切莫事先加盖章

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第10题

公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括()。①资金支付的审批与执行②资金的保管、记录与盘点清查③灵活的人员配置和监督检查④资金的会计记录与审计监督

A.①②③

B.①②④

C.①②③④

D.②③④

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