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[单选题]

根据《国家电网公司关于加强国家审批权限调整后电网管理的意见》,省电力公司负责组织()及以下电网规划评审,国网发展部负责组织省级电网规划评审,并将电网总体规划报公司审定。

A.220千伏

B.110(66)千伏

C.35千伏

D.10千伏

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第1题

根据《国家电网公司关于加强配电网规划与建设工作的意见》中明确的,配电网规划分析的“四统一”原则,不包括哪项 ()。

A.统一方法

B.统一模型

C.统一工具

D.统一目标

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第2题

根据《国家电网公司关于加强配电网规划与建设工作的意见》(国家电网发展[2013]1012号),配电网发展存在的问题中,不包含下列哪一项?()

A.电网结构问题突出

B.供电能力不足

C.配电自动化缺乏顶层设计

D.建设成本较高

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第3题

根据《国家电网有限公司关于加强资本运营管理工作的意见》的要求,国网电动汽车公司要做好车联网公司设立工作,组建江西、重庆、黑龙江省级电动汽车公司,推进山东、上海等省级电动汽车公司混合所有制改革。()
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第4题

根据公司相关规定,下列哪种做法是正确的()A.严格执行《国家电网公司电力调度机构工作人员“五不准”

根据公司相关规定,下列哪种做法是正确的()

A.严格执行《国家电网公司电力调度机构工作人员“五不准”规定》和《国家电网公司电力交易机构服务准则》,聘请“三公”调度交易监督员,省级及以上调度交易设立投诉电话,公布投诉电子邮箱。

B.认真执行国家有关规定和调度规程,优化新机并网服务流程,为发电企业提供高效优质的新机并网及转商运服务。

C.健全完善电网企业与发电企业、电网企业与用电客户沟通协调机制,定期召开联席会,加强技术服务,及时协调解决重大技术问题,保障电力可靠有序供应。

D.以上都正确

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第5题

寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是()。

A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为

B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续

C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第6题

根据公司通融案件管理办法规定,分公司通融案件审批权限为()。

A.通融金额三千元以下

B.通融金额一万元以下

C.无通融审批权限

D.分公司通融权限与分公司核赔权限保持一致

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第7题

根据理赔省集中方案,对地市分公司权限内赔案聘请总公司名录内的公估人时,应()。A.直接报总公司审

根据理赔省集中方案,对地市分公司权限内赔案聘请总公司名录内的公估人时,应()。

A.直接报总公司审批

B.由地市分公司直接聘请

C.报省级分公司审批

D.向省级分公司报备

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第8题

《国家电网公司关于实施台区线损精益化管理的意见》中提到,重点任务之一是提升台区线损自动监测能力,以下哪项不是此项任务的具体内容()

A.确保用电信息采集全覆盖

B.多措并举提高采集成功率

C.加强线损管理专业协同

D.积极应用大数据技术开展线损诊断分析研究

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第9题

下列关于作业证的办理,说法正确的是()。

A.办证人应按《作业证》的项目逐项填写,不得空项

B.根据动火等级,按规定的审批权限进行办理

C.《作业证》可以异地使用

D.《作业证》不得随意涂改和转让

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第10题

开发软件的版本升级、系统调优、BUG修复等检修工作由国家电网公司下属各单位分别进行()
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第11题

ABC会计师事务所接受x股份有限公司(以下简称X公司)董事会委托,对x公司2010年6月30日与会计报表相

ABC会计师事务所接受x股份有限公司(以下简称X公司)董事会委托,对x公司2010年6月30日与会计报表相关的内部控制的有效性的认定进行审核。A和B注册会计师接受指派实施该项审核,于2010年8月15日完成审核工作,出具内部控制审核报告。X公司采用手工会计系统。在审核过程中,A和B注册会计师了解了x公司内部控制的设计,评价了内部控制设计的合理性,测试和评价了内部控制执行的有效性,并编制了相关审核工作底稿。审核工作底稿中记载的有关x公司内部控制设计和运行的部分内容摘录如下:(1)为加强货币资金支付管理,货币资金支付审批实行分级管理办法:单笔付款金额在10万元以下的,由财务部经理审批;单笔付款金额在10万元以上、50万元以下的,由财务总监审批;单笔付款金额在50万元以上的,由总经理审批。(2)为统一财务管理、提高会计核算水平,设置内部审计部,与财务部一并由财务总监分管。内部审计部的主要职责是对公司内部控制的健全、有效,会计及相关信息的真实、合法、完整,资产的安全、完整,经营绩效以及经营合规性进行检查、监督和评价。(3)为保证公司投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,投资业务分由不同部门或不同职员负责,其中:投资部的甲职员负责对外投资预算的编制;投资部的乙职员负责对外投资项目的分析论证及其评估;财务部负责对外投资业务的相关会计记录。(4)在发出原材料过程中,仓库部门根据生产部门开出的领料单发出原材料。领料单必须列明所需原材料的数量和种类,以及领料部门的名称。领料单可以一料一单,也可以多料一单,通常需一式两联,仓库部门发出原材料后,其中一联连同原材料交还领料部门,一联留仓库部门据以登记原材料明细账。(5)为加强在建工程项目的管理,要求审批人根据工程项目相关业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。经办人在职责范围内,按审批人的批准意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务,经办人虽无权拒绝办理,但在办理后,应及时向审批人的上级授权部门报告。(6)丙职员在核对商品装运凭证和相应的经批准的销售单后,开具销售发票。具体程序为:根据已授权批准的商品价目表填写销售发票的金额,根据商品装运凭证上的数量填写销售发票的数量;销售发票的其中一联交财务部丁职员据以登记与销售业务相关的总账和明细账。 要求:根据上述资料,请分析X公司内部控制在设计与运行方面的缺陷,并简要说明理由。

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