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[单选题]

内控测试中的穿行测试是指()

A.通过对被审计业务的记录信息与预期情况进行对比,发现差异进行原因调查

B.通过对经营活动的观察和向相关人员进行访谈获取审计信息

C.跟踪样本处理全过程,不仅能掌握相关控制水平还能强化审计人员对业务流程的理解

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第1题

( )是通过追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程,来证实注册会计师对控制的了解、评价控制设计的有效性以及确定控制是否得到有效执行的方法。

A.穿行测试

B.观察

C.重新执行

D.检查

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第2题

如果进行穿行测试时,所选择的通过会计系统的交易具有很好的代表性,那么穿行测试就可为评价控制风险处于低水平提供充分、适当的审计证据。此题为判断题(对,错)。参考答案:错误
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第3题

注册会计师可以选择若千通过会计系统的交易,来获得对内部控制的设计和执行情况的了解。这种作法被
称为()。

A.计划测试

B.穿行测试

C.同步测试

D.额外测试

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第4题

可以看作内控符合性测试的审计测试是( )。

A.对构成总分类的项目的测试

B.将存货价格和供货商发票上价格进行核对

C.将注销发票上的签字与董事会授权记录进行核对

D.对增加的财产、设备,通过实地盘点进行测试

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第5题

程序测试分为静态分析和动态测试。其中______是指不执行程序,而只是对程序文本进行检查,通过阅读和讨论,分析
和发现程序中的错误。
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第6题

被审单位为确保计价认定的准确性规定了一项控制:对销售发票和商品价目表上的价格进行复核,查看
两者是否相符。然而,审计人员在检查复核人员是否认真地执行了这一项控制任务时,只通过检查相关文件上核算人员的签名记录是没有说服力的,审计人员还需亲自选择一部分发票以核对其金额的一致性、准确性。这使用的是穿行测试。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

对风险管理的有效性进行检验的方法包括()。Ⅰ.压力测试Ⅱ.返回测试Ⅲ.穿行测试Ⅳ.风险控制自我评估

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第8题

审计人员对控制进行测试时,控制测试的种类有()。

A.同步控制测试

B.超前控制测试

C.追加控制测试

D.计划控制测试

E.穿行测试

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第9题

对存货的控制测试,一般应当借助于存货内部控制的流程图或备忘录,为了确信这种测试基础的可靠性,
应当实施()。

A.分析程序

B.查询及函证

C.计算及检查

D.穿行测试

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第10题

注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用询问适当人员、观察经营活动、检查相关文件、穿行测试和重新执行等方法。其中,询问本身足以提供充分、适当的证据。()

此题为判断题(对,错)。

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第11题

审计人员最广泛地应用计算机辅助审计技术的领域是()。A.控制测试B.分析程序C.穿行测试D.实

审计人员最广泛地应用计算机辅助审计技术的领域是()。

A.控制测试

B.分析程序

C.穿行测试

D.实质性测试

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