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[单选题]

内部控制的()要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。

A.健全性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.成本效益原则

答案
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更多“内部控制的()要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有”相关的问题

第1题

基金管理公司内部控制的()要求通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部
控制制度的有效执行。

A. 成本效益原则

B. 有效性原则

C. 健全性原则

D. 相互制约原则

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第2题

基金管理人内部控制的()要求通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

A.健全性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.相互制约原则

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第3题

()是通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效
执行。

()是通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。请帮忙给出正

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第4题

是通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。A.健

是通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行。

A.健全性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.相互制约原则

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第5题

原则即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。A.

原则即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。

A.健全性

B.有效性

C.独立性

D.审慎性

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第6题

基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程
序,确保内部控制制度的有效执行。

基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制

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第7题

是指通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。A.

是指通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保内部控制制度的有效执行。

A.健全性原则

B.有效性原则

C.独立性原则

D.审慎性原则

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第8题

基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控匍程序,确保内部控制制度的有效执行。

A.有效性

B.审慎性

C.独立性

D.健全性

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第9题

甲公司为一家非国有控股主板上市公司,自201 3年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其
配套指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案,该方案要点如下: (1)工作目标。通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 (2)组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内:部控制日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。 (3)工作安排。内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”,认真梳理先行管理制度和业务流程;对配套指引未涵盖的业务领域,不纳入本公司实施内部控制控制规范体系的范围,不再进行相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段,开展风险评估。公司根据战略规划和发展目标,组织开展风险评估工作,识别和分析经营管理过程中的各种内部风险,制定风险应对策略并实施相应的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行。公司通过深入宣传和加强培训等手段,在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。第四阶段,在内部控制正式运行的基础上,开展内部控制自我评价。 (4)控制重点。公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上,拟重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性的实施控制。一是规范研发项目审批流程,重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。二是严格对现金和银行存款的管理,指定一人对办理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致,应与对方当事人签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的,应根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。 (5)自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。 (6)外部审计。公司拟聘用A会计师事务所为公司2013年内部控制自我评价工作提供咨询服务,同时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。A会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独立,各自提供服务,人员不交叉混用。 要求: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司(1)至(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。

根据资料(1),判断市场部经理的观点是否存在不当之处;如存在不当之处,说明理由。

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第10题

基金销售机构内部控制的()原则,即通过科学的内部控制制度与方法,建立合理的内部控制程序,确保
内部控制制度的有效执行。

A.健全性

B.有效性

C.独立性

D.审慎性

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