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[主观题]

审计人员在对信息系统进行审计时,需要谨慎地考虑电子表格中的控制,以及电子表格______与______的

有效性。

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更多“审计人员在对信息系统进行审计时,需要谨慎地考虑电子表格中的控制,以及电子表格______与______的”相关的问题

第1题

审计人员在对重要的审计项目进行审计时,如果无法取得充分且适当的审计证据,应视情况发表______或______的审
计报告。
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第2题

审计人员在对被审计单位资产负债表中“其他应付款”项目进行审计时,审计范围应当包括()。

A.存入保证金

B.预收货款

C.应付工程物资款

D.应付工资

E.应付租入固定资产和包装物的租金

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第3题

注册会计师在对会计报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()。

A.控制测试

B.实质性测试

C.了解内部控制

D.双重目的测试

E.穿行测试

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第4题

注册会计师在对会计报表进行审计时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()

A.控制测试

B.实质性测试

C.了解内部控制

D.双重目的测试

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第5题

审计人员2000年3月在对某企业进行审计时发现:该企业租用甲单位的车间进行生产,车间每月租金为5000元,每年租
金在年初一次支付,该企业因2000年1月和2月租用的车间暂时闲置,故2000年租金费用由后10个月份分摊,前两个月不再分摊租金费用。

要求:根据上述材料,指出存在的问题,并提出审计意见。

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第6题

以下关于IT审计的描述正确的是?()

A.IT审计时必须指明多个特定的对象

B.IT审计不能贯穿于信息系统生命周期中

C.IT审计是一个连续不断需要提高的过程

D.IT审计是一个短暂且静止的过程

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第7题

审计人员在对C企业进行审计时发现,C企业200×年12月份以更新机器设备为名报废了8台正常运转的机器设备。8台设
备原值共计160万元,已提折旧70万元,会计人员按照厂长的指示对8台设备进行了固定资产清理的账务处理,即:

借:固定资产清理 900000

累计折旧 700000

贷:固定资产 1600000

借:营业外支出 900000

贷:固定资产清理 900000

案例要求:

(1)审计人员应怎样审查C企业的这种行为?

(2)C企业这样做的动机是什么?

(3)审计人员应责成C企业进行怎样的账务调整?

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第8题

由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该被审计单位内部审计情况,以决定是否利用其工作成果。()
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第9题

注册会计师在对期后事项进行审计时,应负主动查找并进行审计的责任截止日期为()。

A.资产负债表日

B.审计报告日

C.财务报表批准报出日

D.财务报表公布日

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第10题

在对被审计单位的合并报表等进行审计时,往往要向被审计单位的法律顾问或律师发函询证,以获取它们对这些事项的确认证据。()
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